柳州市2019年部门预算公开表(法制办)

来源: 柳州市司法局  |   发布日期: 2019-02-13 09:35   
财政拨款收支总表






单位:万元
收             入支          出
项  目收入数项  目(按支出功能科目分类)合计一般公共预算拨款政府性基金预算国有资本经营预算
    一、一般公共预算拨款653.86    一、一般公共服务支出308.76308.76

    二、政府性基金预算拨款
    二、外交支出



    三、国有资本经营预算拨款
    三、国防支出





    四、公共安全支出208.75208.75



    五、教育支出





    六、科学技术支出





    七、文化旅游体育与传媒支出





    八、社会保障和就业支出66.7166.71



    九、卫生健康支出34.7634.76



    十、节能环保支出





    十一、城乡社区支出





    十二、农林水支出





    十三、交通运输支出





    十四、资源勘探信息等支出





    十五、商业服务业等支出





    十六、金融支出





    十七、援助其他地区支出





    十八、自然资源海洋气象等支出





    十九、住房保障支出34.8834.88



    二十、粮油物资储备支出





    二十一、国有资本经营预算支出





    二十二、灾害防治及应急管理支出





    二十三、预备费





    二十四、其他支出





    二十五、转移性支出





    二十六、债务还本支出





    二十七、债务付息支出





    二十八、债务发行费用支出



本  年  收  入  合  计653.86本  年  支  出  合  计653.86653.86

    四、上年结转
    二十九、结转下年



        1.一般公共预算拨款(结转)





        2.政府性基金预算拨款(结转)





        3.国有资本经营预算拨款(结转)





收   入   合   计653.86支   出   合   计653.86653.86



一般公共预算资金支出预算表























单位:万元
科目编码部门代码部门名称(功能分类科目名称)总计基本支出 项目支出 结转下年支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出小计基本支出项目支出
 **  **  ** ****1234567891011121314151617181920




合计653.86445.11356.4882.576.06
208.759.00171.32

13.007.15


8.28





015柳州市法制办公室653.86445.11356.4882.576.06
208.759.00171.32

13.007.15


8.28


201


一般公共服务支出308.76308.76227.1081.66
















03

政府办公厅(室)及相关机构事务308.76308.76227.1081.66

















01
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)281.93281.93206.7375.20

















50
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)26.8326.8320.376.46















204


公共安全支出208.75




208.759.00171.32

13.007.15


8.28



06

司法208.75




208.759.00171.32

13.007.15


8.28




09
仲裁101.85




101.859.0072.70

13.007.15








12
法制建设106.90




106.90
98.62






8.28


208


社会保障和就业支出66.7166.7159.740.916.06















05

行政事业单位离退休66.7166.7159.740.916.06
















01
归口管理的行政单位离退休6.056.05
0.785.27
















02
事业单位离退休0.920.92
0.130.79
















05
机关事业单位基本养老保险缴费支出58.1358.1358.13


















06
机关事业单位职业年金缴费支出1.611.611.61
















210


卫生健康支出34.7634.7634.76

















11

行政事业单位医疗34.7634.7634.76


















01
行政单位医疗20.2920.2920.29


















02
事业单位医疗1.551.551.55


















03
公务员医疗补助12.9312.9312.93
















221


住房保障支出34.8834.8834.88

















02

住房改革支出34.8834.8834.88


















01
住房公积金34.8834.8834.88

















一般公共预算基本支出表




单位:万元
部门(科目)编码部门(科目)名称基本支出
合计人员经费公用经费
****123


445.11362.5482.57
015柳州市法制办公室445.11362.5482.57
301工资福利支出356.48356.48
30101基本工资100.21100.21
30102津贴补贴78.9578.95
30103奖金46.3846.38
30108机关事业单位基本养老保险缴费58.1358.13
30109职业年金缴费1.611.61
30110职工基本医疗保险缴费21.8021.80
30111公务员医疗补助缴费12.9312.93
30112其他社会保障缴费1.591.59
30113住房公积金34.8834.88
302商品和服务支出82.57
82.57
30201办公费6.26
6.26
30202印刷费0.84
0.84
30205水费0.70
0.70
30206电费2.93
2.93
30207邮电费5.40
5.40
30209物业管理费0.56
0.56
30211差旅费10.16
10.16
30213维修(护)费1.58
1.58
30215会议费1.81
1.81
30216培训费1.68
1.68
30217公务接待费1.10
1.10
30228工会经费5.81
5.81
30239其他交通费用22.98
22.98
30299其他商品和服务支出20.76
20.76
303对个人和家庭的补助6.066.06
30302退休费6.066.06


一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
**12
合计12.2912.29
一、"三公"经费小计2.102.10
    (一)因公出国(境)费

    (二)公务接待费2.102.10
    (三)公务用车费

          1.公务用车运行维护费

          2.公务用车购置费

二、会议费1.811.81
三、培训费8.388.38


 部  门  收  支  总  表





单位:万元
收            入支                  出
项                    目2019年预算项             目2019年预算项             目2019年预算
一、一般公共预算资金653.86一、一般公共服务支出308.76一、基本支出445.11
   1.经费拨款(补助)514.64二、外交支出
    1.工资福利支出356.48
   2.纳入预算管理的非税收入安排的资金139.22三、国防支出
    2.商品和服务支出82.57
       专项收入
四、公共安全支出208.75    3.对个人和家庭的补助6.06
       行政事业性收费收入139.22五、教育支出
    4.对社会保障基金补助
       罚没收入
六、科学技术支出
二、项目支出208.75
       国有资源(资产)有偿使用收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    1.工资福利支出9.00
       捐赠收入
八、社会保障和就业支出66.71    2.商品和服务支出171.32
       政府住房基金收入
九、卫生健康支出34.76    3.对个人和家庭的补助
二、政府性基金收入
十、节能环保支出
    4.债务利息及费用支出
三、国有资本经营收入
十一、城乡社区支出
    5.资本性支出(基本建设)13.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十二、农林水支出
    6.资本性支出7.15
   1.教育收费收入
十三、交通运输支出
    7.对企业补助(基本建设)
   2.其他收入
十四、资源勘探信息等支出
    8.对企业补助
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十五、商业服务业等支出
    9.对社会保障基金补助
   1.事业收入
十六、金融支出
    10.其他支出8.28
   2.经营收入
十七、援助其他地区支出


   3.其他收入
十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出34.88



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出








本  年  收  入  合  计653.86本  年  支  出  合  计653.86本  年  支  出  合  计653.86
六、上年结余(结转)收入
二十九、结转下年支出
三、结转下年支出
    1.一般公共预算资金结余(结转)


    1.基本支出结转
    2.政府性基金收入结余(结转)


    2.项目支出结转
    3.国有资本经营收入结余(结转)




    4.纳入财政专户管理的收入安排的资金结余(结转)




    5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金结余(结转)
















收      入      总      计653.86支   出   总   计653.86支   出   总   计653.86